Control interno y la gestión de tesorería en la Municipalidad distrital de Maras, Cusco 2021

RR Cervantes Contreras, RV Rodríguez Valle - 2022 - repositorio.ucv.edu.pe
Esta investigación se fundamentó en cumplir con el objetivo: Determinar la relación entre el
control interno y la gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital de Maras, Cusco 2021 …

Small Retail Business Strategies Used to Prevent Employee Fraud in North Carolina

JM Gayden - 2023 - search.proquest.com
Fraud could result in adverse business outcomes for small business owners. Small business
owners are concerned with preventing fraud to increase the financial stability of small …

Control interno en la gestión de tesorería en el Hospital de Huaycán Ate-2020

NM León Mejía - 2020 - repositorio.ucv.edu.pe
En la investigación titulada:“Control interno en la gestión de tesorería en el hospital de
Huaycán Ate-2020”, el objetivo general fue Identificar la incidencia del control interno en la …

Control interno y gestión logística de un gobierno local, distrito de Santa Rosa, año 2022

D Amacifuen Garcia, AG Ynoñan Sangama - 2024 - repositorio.ucv.edu.pe
El estudio se centra en evaluar cómo se lleva a cabo el control interno en el gobierno local
del distrito de Santa Rosa y su impacto en la gestión logística durante el año 2022 …

Control interno y nivel de integridad en el área de compras de las Fuerzas Armadas, 2023

M Manrrique Castro - 2023 - repositorio.ucv.edu.pe
El presente trabajo lleva como título Control interno y nivel de integridad en el área de
compras de las Fuerzas Armadas, 2023; el cual tuvo como problema general¿ Qué relación …

Control interno y su incidencia en la gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, 2021

KC Palomino Guardia - 2022 - repositorio.ucv.edu.pe
El objetivo del estudio se centró en determinar la medida en que el control interno incide en
la gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, 2021; para ello se …

[PDF][PDF] Evaluación de control interno basado en el coso III para centros hospitalarios

MR Domínguez Pancho - 2022 - repositorio.puce.edu.ec
Durante el año 2021 se realizó el presente trabajo de investigación enfocado en Evaluar el
nivel de aplicación del control Interno en los procesos, utilizando la metodología Coso III …

Implementación de sistema web como aporte a la mejora del proceso del control de pagos, empresa de Transporte Urbano Transsabisac

AA Davila Valqui - 2023 - repositorio.ucv.edu.pe
En el presente estudio se presentó como objetivo general, Implementar un sistema web
como aporte de mejora de procesos del control de pagos, Empresa de Transporte Urbano …

La auditoría interna y su incidencia en la gestión financiera de la empresa Truck Motors SAC, Lima, 2020

YM Bautista Valverde, FJ Meza Cerron… - 2021 - repositorio.ulasamericas.edu.pe
La presente investigación tuvo como propósito principal determinar la incidencia de la
auditoría interna en la gestión financiera de la empresa Truck Motors SAC, Lima, 2020. Para …

Control previo y gestión de tesorería en la Universidad Nacional de Jaén

MC Nevado Ramirez - 2022 - repositorio.ucv.edu.pe
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el control previo y
la gestión de tesorería en la Universidad Nacional de Jaén. El tipo de investigación es …